домой   контакт   поиск       войти

Практикум «Новшества в Налоговом кодексе и оптимизация налогов»

     
 
Дата проведения:  с 28.07 на 7 дней
Место проведения:  Capital Coast 4*, г.Пафос, Кипр
Стоимость:  800 евро/участник
Курс проводит:  Дмитрий Гарный, Александра Федак

Практикум «Новшества в Налоговом кодексе и оптимизация налогов»

10.07.2012

Внимание! Практикум по указанной программе можно заказать только в корпоративном формате.

Регистрация на открытое мероприятие "Налоговое планирование и оптимизация налогообложения"


Как оптимизировать налоговую нагрузку? Как повысить эффективность бизнеса и при этом сэкономить? Можно ли без налоговых последствий передать другому субъекту имущество или денежные средства?

Ответы на эти и другие вопросы вы получите на нашем практикуме, посвященном оптимизации налогообложения. Участники практикума смогут предложить к обсуждению проблемы, которые возникли в их хозяйственной деятельности. Они будут проанализированы нашими специалистами в рамках мероприятия.  Практикум предполагает множество практических примеров и ответов на вопросы.


ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

· Блок 1. «Новшества» налогового законодательства. Нормы, вступившие в силу с 1 июля 2012 года. Анализ Закона № 4834-VI: мораторий на санкции для «единщиков», условия для добровольной регистрации плательщиками НДС. Законопроект № 10224: авансовые взносы по налогу на прибыль, расширение перечня групп плательщиков единого налога. Влияние этих изменений на подходы к оптимизации налогов в 2012 году.

· Блок 2. Общие подходы к оптимизации налогообложения на предприятии. Прогнозирование рисков использования «популярных» схем оптимизации. Налоговая нагрузка: критерии и классификация налогоплательщиков с этой точки зрения. «ТОП-10» незаконных схем оптимизации налогов, судебная практика.

· Блок 3. Построение оптимальной модели холдинга для предприятий: практические рекомендации. Распределение функций между структурными единицами холдинга, их роль в налоговом планировании и оптимизации налогов. Как не рекомендуется выстраивать структуру бизнеса? «Географический» подход к построению структуры. Оптимальное распределение налоговой нагрузки и денежных потоков между предприятиями. «Дробление» бизнеса как метод оптимизации налогообложения и предотвращения негативных последствий налогового контроля. Риски дробления бизнеса.

· Блок 4. Оптимизация расчетов и схемы безналогового финансирования. Процентные и беспроцентные займы, как от резидентов, так и от нерезидентов, предоставление финансовой помощи, взносы в уставный капитал и пр. Оптимизация расчетов: аккредитивная форма расчетов, задаток и залог в налогообложении. «Неденежные» формы и способы расчетов: зачет встречных однородных требований, использование векселей, ценных бумаг, перевод долга и уступка права требования – операции с минимальными налоговыми последствиями. Выплата дивидендов собственникам.

· Блок 5. Оптимизация налога на прибыль.  Оптимизация доходной части. Применение упрощенной системы налогообложения. Оптимизация расходов: формирование структуры расходов (реклама, услуги аутсорсинга и аутстаффинга, роялти, логистика, выплаты агентам по сбыту). Применение посреднических схем в оптимизации налогообложения. Налоговые последствия посреднических операций у комитента и комиссионера, доверителя и поверенного (коммерческого агента). Характерные подходы налоговых органов к выявлению «слабых мест» в применении посреднических схем.

·    Какие существуют риски работы с частными предпринимателями-«единоналожниками» с учетом изменений в законодательстве? Представительские расходы: оформляем правильно.

· Блок 5. Оптимизация НДС. Вывод необлагаемых операций на отдельных субъектов хозяйствования. Приобретение ОС, лизинг. Реализация основных средств без налоговых последствий по НДС. Проведение торговых акций в рамках программы предприятия по продвижению продукции. Работа со «свободными деньгами», передача налогового кредита между предприятиями.

· Блок 6. Оптимизация расходов на заработную плату: законные методы. Выплата зарплаты в «конверте»: минимизация рисков для предприятия.

· Блок 7. Оптимизация с применением схем внешнеэкономической деятельности. Использование «нерезидентных» инструментов. Торговые операции (экспорт, импорт). Посредничество как схема при импорте без ввоза товара. Использование схемы работы с оффшорными компаниями. Экспорт-импорт с использованием оффшора, выплата роялти и вознаграждений за использование нематериальных активов, «давальческая» и другие схемы с использованием оффшорной компании. Риски работы с оффшорами. Вывод денежных средств из-под налогообложения в Украине.

· Блок 8. Характерные подходы органов ГНС к разрушению схем минимизации, признание хозяйственных договоров ничтожными. Фиктивные и притворные сделки. Что делать, если контрагент оказался фиктивным? Основные тенденции правоприменительной (судебной) практики в вопросах начисления и взимания налогов и других обязательных платежей. Практика Высшего административного суда Украины по вопросам бестоварных операций. Признаки нереальных и бестоварных операций и их квалификация административными судами. "Острые" вопросы администрирования НДС и взаимоотношений с налоговыми инспекциями, налоговой милицией. Уголовная ответственность учредителей и должностных лиц за уклонение от уплаты налогов.


 Обязательна предварительная регистрация по телефонам (044) 361-8430 begin_of_the_skype_highlighting БЕСПЛАТНО (044) 361-8430 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting БЕСПЛАТНО (044) 361-8430 end_of_the_skype_highlighting, 362-2437


Возврат к списку


Записаться на семинар
Контактное лицо*
Название курса*
Телефон*
e-mail*
Защита от автоматического заполнения CAPTCHA
Введите слово с картинки*: