Согласно ст.207 Налогового кодекса базой НДС туроператора является разница между полученной выручкой за реализованный турпродукт и расходами на создание турпродукта. Если турагент перечислил 10000, а себестоимость тура 9000, разница- 1000. База НДС будет 1000 и НДС нужно накручивать сверху?